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送心意

燕子老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-07-23 10:40

確認收入,借,應收,貸收入,應交稅費增值,
結轉成本,借成本,貸應付職工薪酬。

紅葡萄妖妖 追問

2020-07-23 10:47

我是這樣做的,借,應收賬款,貸,工程結算,應交稅費 借,工程施工-合同成本-人工費 貸,應付職工薪酬 借,應付職工薪酬 貸,應收賬款 為什么期末資產負債表里不平衡,工程結算科目有余額,是哪里做錯了

燕子老師 解答

2020-07-23 11:00

工程結算和工程施工對減有差額

燕子老師 解答

2020-07-23 11:01

工程施工大于結算在存貨列支。

紅葡萄妖妖 追問

2020-07-23 11:05

聽不大懂,是用軟件做賬的,不需要手工去調整,但是報表里面期末數(shù)就是不平衡,我是不是還要另外做筆分錄,借工程結算,貸,工程施工

紅葡萄妖妖 追問

2020-07-23 11:12

工程結算跟工程施工對沖的時候,金額就是代發(fā)農民工工資的總金額是嗎?不涉及工程施工-合同毛利這個科目吧,那要不要結轉主營業(yè)務收入跟成本

燕子老師 解答

2020-07-23 11:32

軟件的公式可能沒有設置好,你看下差額是不是就是工程施工和工程結算的差額

紅葡萄妖妖 追問

2020-07-23 11:35

不是,差額是工程結算的差額

燕子老師 解答

2020-07-23 11:51

你把你做的憑證截圖下。

紅葡萄妖妖 追問

2020-07-23 13:22

這是我做的兩筆分錄,麻煩了

燕子老師 解答

2020-07-23 13:40

填入資產負債的是這樣子的。

紅葡萄妖妖 追問

2020-07-23 13:43

差額是48715.6.資產負債表這邊是自動生成的

燕子老師 解答

2020-07-23 15:50

那就是你們設置系統(tǒng)公式的時候沒有設置好,你看下你存貨中要把這筆結算抵扣啊

燕子老師 解答

2020-07-23 15:51

你上個月有做工程結算這個科目嗎?

紅葡萄妖妖 追問

2020-07-23 15:55

工程結算這個科目是有給發(fā)包方開發(fā)票才做這個科目的,每次有開專票都是有做借,應收帳款,貸,工程結算,應交稅費。借,工程結算,工程施工-合同毛利  貸,工程施工-合同成本 借,工程施工-合同毛利 主營業(yè)務成本,貸,主營業(yè)務收入

燕子老師 解答

2020-07-23 16:09

你好,只要達到結算條件就要入工程結算,但是實際操作中我們是有開票了才錄入。

紅葡萄妖妖 追問

2020-07-23 16:15

那這個代發(fā)工資的分錄是不是就按照我上面截圖的分錄做,最后在做筆工程結算跟工程施工對沖就行了

紅葡萄妖妖 追問

2020-07-23 16:16

需要結轉主營業(yè)務收入科目嗎

燕子老師 解答

2020-07-23 16:49

你是勞務公司是不是

紅葡萄妖妖 追問

2020-07-23 16:53

不是,是建筑裝飾工程公司

紅葡萄妖妖 追問

2020-07-23 16:54

你能不能幫我寫下分錄

燕子老師 解答

2020-07-24 09:02

你好同學,工程施工和工程結算要等項目全部完工以后對沖。

紅葡萄妖妖 追問

2020-07-24 09:06

老師,那就是說一個項目如果要一兩年才能完工,也要等到全部竣工后才能對沖工程施工跟工程結算這個科目,是嗎?然后給對方開專票的時候要同時確定主營業(yè)務收入是嗎

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相關問題討論
您好!不是的,你開發(fā)票就要確認收入和成本
2018-08-27 11:23:18
確認收入,借,應收,貸收入,應交稅費增值, 結轉成本,借成本,貸應付職工薪酬。
2020-07-23 10:40:10
是的,開具了發(fā)票就需要確認收入的
2018-11-23 10:35:34
同學你好 1; 借,應收賬款250000加250000*13% 貸,主營業(yè)務收入250000 貸,應交稅費一應增一銷項250000*13% 借,銀行存款250000加250000*13%減250000*5% 借,財務費用250000*5% 貸,應收賬款250000加250000*13% 3; 借,應付職工薪酬2*400(1加10%)*(1加13%) 貸,主營業(yè)務收入2*400(1加10%) 貸,應交稅費一應增一銷項2*400(1加10%)*13% 4 借,其他應付款6 貸,其他業(yè)務收入6/(1加13%) 貸,應交稅費一應增一銷項6/(1加13%)*13% 6; 借,在途物資 借,應交稅費一應增一進項 貸,銀行存款;
2022-03-19 13:38:54
你好 銷售,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品 退貨 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
2020-06-09 08:49:43
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