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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-22 14:36

你好   先做繳納分錄  后面確定了收入在做計提

七彩 云霞 追問

2020-07-22 14:37

我們是先項目地預(yù)繳稅款,然后公司開票,最后再賬務(wù)處理,也就是說做預(yù)繳賬務(wù)處理時,已給客戶開具發(fā)票了,這種情況

七彩 云霞 追問

2020-07-22 14:37

公司是以實際開具的發(fā)票來確認(rèn)收入的

meizi老師 解答

2020-07-22 14:38

你好  如果這樣的話 就做收入      貸方做增值稅   同時計提附加稅   繳納附加稅和增值稅分錄

七彩 云霞 追問

2020-07-22 14:40

老師是說,確認(rèn)銷項稅額的同時,計提附加稅?那么按預(yù)繳的提,還是按銷項提呢

meizi老師 解答

2020-07-22 14:41

你好  嗯  你增值稅產(chǎn)生了 附加稅也得計提的  按你們應(yīng)交增值稅來計提  這個是附加稅的計稅依據(jù)

七彩 云霞 追問

2020-07-22 14:43

實務(wù)過程當(dāng)中,我這個項目總體的進(jìn)項大于銷項,還要預(yù)提嗎?我們的增值稅申報表每月都是多繳增值稅的。

meizi老師 解答

2020-07-22 14:45

你好  如果你整體的進(jìn)項大于銷項的話就不會產(chǎn)生增值稅的繳納 。 那你就到時申報以后抵減就行了。  你多繳納的部分  不計提  就做繳納分錄即可

七彩 云霞 追問

2020-07-22 14:47

像我們這種情況我多繳納的附加稅,不用計提是吧,申報做抵減又是怎么回事呢

meizi老師 解答

2020-07-22 14:49

你好 是的   后面你們產(chǎn)生了附加稅就做抵減  你做計提  就可以跟你們之前借方的 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等科目抵減了

七彩 云霞 追問

2020-07-22 14:50

預(yù)繳的附加稅就一直留在應(yīng)交稅費-附加稅的借方放著嗎?

meizi老師 解答

2020-07-22 14:51

嗯  你們實際進(jìn)項稅大于銷項稅 也沒有產(chǎn)生增值稅  所以暫時先不計提 放著

七彩 云霞 追問

2020-07-22 14:56

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-22 15:01

不客氣 幫到你就好

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相關(guān)問題討論
你好 先做繳納分錄 后面確定了收入在做計提
2020-07-22 14:36:03
你好,只需要做預(yù)交分錄就是了 今后根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄,抵扣預(yù)交稅款
2019-03-29 17:03:15
預(yù)交的應(yīng)該是借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(已交稅款),當(dāng)月發(fā)生的銷項稅額就正常計銷項稅,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,都對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-12-30 15:01:27
你好,一般預(yù)繳土地增值稅率是2%,公式=(500000-13761.47)*2%
2022-04-15 07:57:56
你好,其他小稅種也需要一并預(yù)交的
2017-03-13 09:13:09
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