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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-22 13:07

你好  1、收到招待客戶的專用發(fā)票,分錄為:借管理費(fèi)用,招待費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
填寫附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄是借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不用附附件
2、招待費(fèi)的專票需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng),那么這種業(yè)務(wù)開具普票回來(lái)是不是比較省事?謝謝老師。 收普票最好

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您好,同學(xué),是的,您的分錄正確。
2020-11-12 13:42:32
您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款 然后勾選平臺(tái)做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
你好!直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅金(紅字)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)就行了。
2018-10-29 14:59:10
你好,等到年末再與銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)等明細(xì)科目對(duì)沖掉就可以了
2018-01-23 15:43:49
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-09-03 11:23:53
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