老師好,本月發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)住宿費(fèi),專票,稅款為100元,我的處理是:借管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款。到了月底時(shí),再轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng),借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問:我的處理對(duì)嗎?什么時(shí)點(diǎn)做轉(zhuǎn)出?還有簡便的辦法嗎?謝謝老師。
朱
于2020-03-11 08:44 發(fā)布 ??1303次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-03-11 08:46
你好,這樣做是對(duì)的 簡易做法就是價(jià)稅一起記招待費(fèi),不過你種做法是正規(guī)做法
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你好,對(duì)的~業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21

您好
可以直接這樣寫分錄
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:銀行存款
然后勾選平臺(tái)做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41

您好,收到專用發(fā)票時(shí)借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款等做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí),借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
2020-08-03 10:03:06

您好
這樣賬務(wù)處理正確的
2019-09-03 11:23:53

您好,因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣
2022-11-19 13:14:16
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朱 追問
2020-03-11 09:00
玲老師 解答
2020-03-11 09:08