這兒招待客戶給開的專票住宿費,我要把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出來,借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費562.26,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)33.74,貸:現(xiàn)金596. 轉(zhuǎn)出時:借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 33.74,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 33.74 ,這分錄對嗎?進(jìn)項稅額和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這兩個科目的余額都是都年底才結(jié)轉(zhuǎn)的對不對。中間有余額不用管它對嗎?
五岳
于2018-06-26 16:45 發(fā)布 ??1099次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2018-06-26 16:46
您好,分錄正確的,這些明細(xì)科目的余額都是年末一次結(jié)轉(zhuǎn)的。
相關(guān)問題討論

您好
可以直接這樣寫分錄
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
貸:銀行存款
然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41

你好 是的 不過結(jié)轉(zhuǎn)的時候 是借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-05 16:32:00

分錄對的
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
借進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-29 16:31:30

你好,對的~業(yè)務(wù)招待費的進(jìn)項稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21

您好,收到專用發(fā)票時借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額貸,銀行存款等做進(jìn)項轉(zhuǎn)出時,借管理費用貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出,
2020-08-03 10:03:06
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五岳 追問
2018-06-26 16:50
吳月柳 解答
2018-06-26 16:58