
#提問#剛接收一家公司,之前會計外賬:應收賬款做的亂七八糟,好多已經(jīng)匯回款(承兌,支票),但沒給人家做賬,現(xiàn)在一直掛賬,我怎么清理掉,涉及20多個公司,金額70-80萬…
答: 您好。一家一家對清楚賬,然后銷賬。這是最直接的方式,也為后面的賬目也能清晰明了
之前是在代賬公司做外賬,現(xiàn)在換了一家公司是做內(nèi)賬的。 這家公司之前外賬也是外包出去。前一兩年自己拿回來,但是也沒有做賬,現(xiàn)在老板說不管之前的,從6月開始做,這個要怎么入手?像6月的應收款,應付款,還有統(tǒng)計出來的固定資產(chǎn),這個怎么入賬 呢?
答: 同學你好 盤點所有的數(shù)據(jù)做期初數(shù)入賬,然后開始按照實際業(yè)務做賬就行了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外賬上應收賬款期末是負數(shù)有影響嗎
答: 一般來說要重分類至預收賬款


眼里有片海 追問
2020-07-21 11:52
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2020-07-21 11:53
周瓊老師 解答
2020-07-21 12:00
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2020-07-21 12:03
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2020-07-21 12:04
周瓊老師 解答
2020-07-21 12:49
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2020-07-21 13:15
周瓊老師 解答
2020-07-21 13:21