
應(yīng)收賬款- -283800 主營業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
建筑勞務(wù)公司開出施工勞務(wù)費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)科目是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?
答: 可以的,可以這樣做
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好我建筑勞務(wù)公司在建筑公司分包了一個(gè)勞務(wù)200萬,然后采取內(nèi)部承包的方式包給個(gè)人。然后我公司只收取管理費(fèi)4萬。?? 1、本月開票200萬,未收款,分錄如下:?????? 借:應(yīng)收賬款200?????? 貸:主營業(yè)務(wù)收入??????????? 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅?? 2、建筑公司今天轉(zhuǎn)入我公司200萬,?????????? 借:銀行存款200??????????? 貸應(yīng)付賬款200??? 3、收到200萬后,扣除管理4萬,然后轉(zhuǎn)給承包人196萬,但本月承包人只提供了100萬的工資表,沒有提供其它成本了,請(qǐng)問還有96萬應(yīng)該如何做賬及分錄,錢已經(jīng)付給承包人了????????? ??????????
答: 你好! 按規(guī)定需要到稅務(wù)局代開發(fā)票做賬的(做為成本)


qy 追問
2020-07-20 08:47
許老師 解答
2020-07-20 08:48
qy 追問
2020-07-20 08:50
許老師 解答
2020-07-20 08:51
qy 追問
2020-07-20 08:55
許老師 解答
2020-07-20 08:56
qy 追問
2020-07-20 09:08
許老師 解答
2020-07-20 09:10
qy 追問
2020-07-20 09:28
許老師 解答
2020-07-20 09:30
qy 追問
2020-07-20 09:39
許老師 解答
2020-07-20 09:40