老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

老師,電商公司平臺(tái)支付的技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么記賬呀?,我們發(fā)票都不是一個(gè)月一個(gè)月開的,現(xiàn)在都是好幾個(gè)月累計(jì)在一起,然后平臺(tái)給我們開票過來(lái),費(fèi)用都是幾百萬(wàn),感覺一次性入費(fèi)用這個(gè)費(fèi)用好高呀
答: 同學(xué),你好 你可以和對(duì)方商量一下,讓他們分月開具
老師,電商公司平臺(tái)支付的技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么記賬呀?,我們發(fā)票都不是一個(gè)月一個(gè)月開的,現(xiàn)在都是好幾個(gè)月累計(jì)在一起,然后平臺(tái)給我們開票過來(lái),費(fèi)用都是幾百萬(wàn),感覺一次性入費(fèi)用這個(gè)費(fèi)用好高呀
答: 你好!可以每個(gè)月預(yù)提相關(guān)費(fèi)用。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好 我是開票一方,對(duì)方要求,服務(wù)名稱:*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)·技術(shù)服務(wù)費(fèi) 或者*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)。 這種寫服務(wù)名稱。請(qǐng)問一下這兩種方法哪種符合要求? 之前開過這樣的票:*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi) 但是被退回了
答: *研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi) 這個(gè)就可以,稅收編碼只需要一個(gè)星號(hào),不要寫幾個(gè)


陸 追問
2020-07-18 14:39
小菲老師 解答
2020-07-18 14:40