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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-18 12:06

你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅3500,貸;銀行存款 3500

梁哥 追問

2020-07-18 12:31

不是經(jīng)過以前年度損益調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2020-07-18 16:09

你好,你這個(gè)說的是繳納去年第四季度的所得稅3500,而不是計(jì)提
如果是跨年計(jì)提所得稅費(fèi)用,才是通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

梁哥 追問

2020-07-18 18:46

借 以前年度損益調(diào)整 3500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅3500  繳納時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅3500 貸 銀行  結(jié)轉(zhuǎn) 以前年度損益  借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3500  貸 以前損益調(diào)整3500  是這樣嗎

鄒老師 解答

2020-07-18 20:45

你好
如果去年沒有計(jì)提,今年補(bǔ)計(jì)提分錄是
借 ;以前年度損益調(diào)整 3500,貸 ;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅3500
繳納的時(shí)候分錄是
借 ;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅3500 ,貸; 銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候分錄是
借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3500, 貸 ;以前年度損益調(diào)整3500

梁哥 追問

2020-07-18 20:54

這樣子有個(gè)以前年度損益調(diào)整3500元,那此不是 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn) 跟利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)的金額此不是對(duì)不上嗎。 那這樣子有差額怎么辦

鄒老師 解答

2020-07-18 21:00

你好,發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整

梁哥 追問

2020-07-18 21:02

那發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)需要做什么嗎?

鄒老師 解答

2020-07-18 21:03

你好,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系符合下面的等式關(guān)系就可以的 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整

梁哥 追問

2020-07-18 21:06

如果沒有以前年度損益調(diào)整,勾稽關(guān)系是不是 未分配利潤(rùn)期末余額-未分配利潤(rùn)期初余額 =凈利潤(rùn) ?

鄒老師 解答

2020-07-18 21:10

你好,如果沒有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng),資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)
或者
未分配利潤(rùn)期末數(shù)—未分配利潤(rùn)期初數(shù)=凈利潤(rùn)本年累計(jì)

梁哥 追問

2020-07-19 11:49

老師你說調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額,請(qǐng)問怎么調(diào)整呢?

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你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅3500,貸;銀行存款 3500
2020-07-18 12:06:52
你好 你第四季度有累計(jì)利潤(rùn)盈利的話 是需要交納企業(yè)所得稅的 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-01-02 13:34:22
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2019-02-15 17:08:39
您好,應(yīng)該按全年的,具體和你們稅務(wù)局核實(shí)
2019-01-13 10:07:22
次年匯算清繳可以申請(qǐng)退回的
2020-01-02 23:04:45
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