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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2020-07-18 10:45

你好
借:庫存商品
應(yīng)交稅金-增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款
抵扣認(rèn)證時待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項稅額)

~-~會飛的魚 追問

2020-07-18 10:49

我們是制造業(yè)

月月老師 解答

2020-07-18 10:51

你好,把借方科目改為原材料。

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你好 借:庫存商品 應(yīng)交稅金-增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 抵扣認(rèn)證時待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項稅額)
2020-07-18 10:45:29
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-02-05 09:04:17
把原來暫估的沖銷,然后根據(jù)取得的發(fā)票入賬
2017-03-31 17:19:45
你好 借;原材料 貸應(yīng)付賬款——暫估
2018-09-26 15:33:09
您好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款等
2020-11-26 10:56:26
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