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送心意

王瑞老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-07-16 16:07

你好,貸方可以用未分配利潤會(huì)計(jì)科目平賬,

裴裴 追問

2020-07-16 17:26

那么老師,企業(yè)建賬前已經(jīng)開過票還未收回的合同款項(xiàng),如果等收回怎么做賬呢

王瑞老師 解答

2020-07-16 17:55

借銀行存款 貸未分配利潤,可以用未分配利潤調(diào)節(jié),

裴裴 追問

2020-07-16 21:07

就是說,建賬前期的都可以用未分配利潤調(diào)節(jié),對嗎?比如以前欠別人的貨款建賬之后付款,可以做:借 未分配利潤 貸 銀行存款

王瑞老師 解答

2020-07-16 21:08

如果期初沒有做應(yīng)付賬款,是這樣調(diào)的

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相關(guān)問題討論
你好,貸方可以用未分配利潤會(huì)計(jì)科目平賬,
2020-07-16 16:07:18
您好,給公司公司沒太理解,如果是分公司或者子公司或者母公司的,都是按銷售處理。
2017-12-03 14:01:36
進(jìn)借,庫存商品,貸,銀行存款。借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2020-05-25 11:37:25
同學(xué)你好 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2021-02-06 07:34:13
您好,建賬的期初數(shù)據(jù)不需要做分錄的,直接以盤點(diǎn)的期初數(shù)建賬就可以了。
2018-11-29 11:25:11
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