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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-15 11:11

一、繳納社保時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
借:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保
貸:銀行存款
二、計(jì)提社保時(shí)的分錄是費(fèi):
借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
按公司承擔(dān)的社保費(fèi)用計(jì)提

短發(fā)姑娘 追問

2020-07-15 11:23

我們單位老會(huì)計(jì)是計(jì)入其他應(yīng)付款社保的,可以嗎?

江老師 解答

2020-07-15 11:25

也是可以的,屬于實(shí)際工作中不規(guī)范的做法。
實(shí)際工作中有用此科目核算的。
但實(shí)際上應(yīng)用“其他應(yīng)收款”科目核算。因?yàn)槎际窍壤U個(gè)人社保部分,再在發(fā)放工資時(shí)扣回個(gè)人社保平賬,實(shí)際工作中就是這樣的。
都是其他應(yīng)收款,形成借方余額,再扣款平賬。

短發(fā)姑娘 追問

2020-07-15 13:20

當(dāng)月社保當(dāng)月計(jì)提還是提前一個(gè)月計(jì)提呢

江老師 解答

2020-07-15 14:16

當(dāng)月社保按權(quán)責(zé)發(fā)生制是當(dāng)月發(fā)生時(shí),計(jì)入當(dāng)月的費(fèi)用。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,你這個(gè)如果是本身他們就沒有工資,只是賬上計(jì)提了,最好是把計(jì)提的分錄沖掉哈,你把他們轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去,還是要填增的,這個(gè)工資不能稅前扣除,而且你放其他應(yīng)付款和放在應(yīng)付職工薪酬是一樣的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧沒有發(fā)放的工資,轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款
2021-12-23 10:33:08
需要給股東開個(gè)收據(jù),后續(xù)要?dú)w還的。
2021-11-06 17:24:06
您好,同學(xué),一般情況下走其他應(yīng)付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好,是的,以上處理是正確的
2021-08-19 15:18:59
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