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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-07-14 17:06

你好,把5月錯的分錄用負(fù)數(shù)沖回,再按照正確的做一份憑證

o尐懶貓o 追問

2020-07-14 17:07

是在6月份沖嗎?

徐阿富老師 解答

2020-07-14 17:08

你好,是的可以在6月沖回的

o尐懶貓o 追問

2020-07-14 17:09

好的,謝謝老師

徐阿富老師 解答

2020-07-14 17:09

不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝

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你好,把5月錯的分錄用負(fù)數(shù)沖回,再按照正確的做一份憑證
2020-07-14 17:06:22
工資的會計分錄可以分為兩部分:(假設(shè)次月發(fā)放上月工資) 當(dāng)月計提時:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 次月發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果有涉及社保、公積金、個稅等,可以這么做: 計提工資分錄不變; 發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬(金額為之前計提的應(yīng)發(fā)工資) 貸:其他應(yīng)收款——個人社保部分 其他應(yīng)收款——個人公積金部分 其他應(yīng)收款——代繳個稅 銀行存款(金額為實發(fā)工資) 繳納社保、公積金、個稅時:借:管理費用(相關(guān)福利企業(yè)承擔(dān)部分) 其他應(yīng)收款(相關(guān)福利個人部分以及代繳個稅) 貸:銀行存款 注:不同人可能有不同的做賬習(xí)慣,可以根據(jù)自己的習(xí)慣進(jìn)行計提,不違反相關(guān)會計準(zhǔn)則和財經(jīng)法規(guī)即可。
2020-05-22 10:48:52
具體是啥情況,啥稅金
2019-02-23 15:23:37
如果是當(dāng)月需要交增值稅和消費稅,就是會存在稅金的計提,如城建稅的計提。 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交XX稅
2021-08-13 10:49:12
你好,反結(jié)賬,然后反過賬就可以把結(jié)轉(zhuǎn)損益 的刪除了
2016-10-28 08:54:00
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