我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿公司美工報銷的產品設計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務費就可以了。 答

老師 支付土地租金還未收到發(fā)票,我做借:預付賬款 貸:銀行存款 那我每個月還需要攤銷嗎?還是等收到票的時候攤銷
答: 你好, 等收到票的時候攤銷
我們公司11月支付一年的房租,我當時做的預付賬款,貸銀行存款,之后那個月開始攤銷,但是發(fā)票人家是12月才給我,我拿到這個發(fā)票該怎么辦呢?直接貼到11月后面好像不合適啊
答: 發(fā)票應該在12月入賬,收到發(fā)票后編制如下分錄: 1、借:銀行存款 貸:預付賬款 2、借:預付賬款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本年45月份的房租忘記攤銷了 發(fā)生的時候記的借 預付賬款 貸銀行存款
答: 好,現(xiàn)在把攤銷補上就行了,借成本費用類科目,貸預付賬款。


1097542691 追問
2020-07-14 15:56
江老師 解答
2020-07-14 15:58