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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 14:59

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅440,貸:管理費(fèi)用440, 這個(gè)做借管理費(fèi)用-440 你做貸方會(huì)增加本年累計(jì)數(shù),需要做借方負(fù)數(shù)這樣

紫嫣 追問

2020-07-14 15:03

請(qǐng)汪老師再指導(dǎo) 下,今天就是一直在和張艷老師討論這個(gè)問題,沒太明白,是購入時(shí)借:管理費(fèi)用-440,貸:現(xiàn)金,抵時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi)用440嗎

maize老師 解答

2020-07-14 15:10

親,做借管理費(fèi)用-440 你做貸方會(huì)增加本年累計(jì)數(shù),需要做借方負(fù)數(shù)這樣 這個(gè)是做借方負(fù)數(shù)原因,你不信可以自己做賬看你這個(gè)本年累計(jì)數(shù)和這利潤表有差額,這樣

紫嫣 追問

2020-07-14 15:23

現(xiàn)在做的是借:應(yīng)交收費(fèi)-應(yīng)交增值稅440,貸:管理費(fèi)用-440,這樣對(duì)了不,那明年交280的維護(hù)費(fèi)是不是也這樣做嗎?

maize老師 解答

2020-07-14 15:37

你這樣是不平了,需要做借管理費(fèi)用-440 不是貸方負(fù)數(shù),貸方負(fù)數(shù)那是借方 本年累計(jì)數(shù)不對(duì)了,損益科目除結(jié)轉(zhuǎn)損益可以做相反別的時(shí)候不能做相反 ,明年交280的維護(hù)費(fèi)是不是也這樣做嗎? 是的

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你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
可以的 你的分錄正確
2019-09-04 09:49:00
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)與應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這樣做對(duì)沖分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2019-07-24 20:08:45
小規(guī)模對(duì)吧?分錄沒錯(cuò)
2019-04-08 18:29:45
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