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送心意

慧老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 06:38

分錄沒有問題,你好,在附表1,3%簡(jiǎn)易計(jì)稅欄填負(fù)數(shù),5%簡(jiǎn)易計(jì)稅欄填正數(shù),然后減免稅表填寫減免金額

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè),
2020-06-23 15:41:31
你好,符合條件也是可以的減免的 是的
2017-01-14 11:47:27
您好 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款
2019-04-02 09:39:19
你好,同學(xué)。 你這就是一個(gè)預(yù)收款沖紅的問題。 你直接可以享受減免,按你的總開票金額,正負(fù)相抵后的金額填寫在你的申報(bào)表里面的免稅銷售額就可以了的
2020-07-14 16:28:39
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