
老師 我公司簽訂供貨合同 金額 100 18年按30% 昨天開(kāi)票結(jié)回 30 但是成本票今年開(kāi)不回來(lái) 這開(kāi)出去的30%的票 要怎么做賬務(wù)處理 所得稅這塊
答: 同學(xué) 您好 可以暫估成本入賬結(jié)轉(zhuǎn)
第二季度成本差115萬(wàn),先報(bào)了所得稅,次月開(kāi)了成本票付款,麻煩問(wèn)下這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 你好 繳納了所得稅的話 你要做分錄 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 你們沒(méi)有暫估成本嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司有210萬(wàn)成本票在1月份對(duì)方才開(kāi)給我公司,跨年的12月的所得稅太高了。我在12月暫估成本210萬(wàn),1月收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
答: 暫估時(shí) : 借:原材料、庫(kù)存商品、成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款-暫估 收到發(fā)票時(shí) : 借:原材料、庫(kù)存商品、成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字) 借:原材料、庫(kù)存商品、成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付帳款-XX


九月Hui 追問(wèn)
2020-07-13 11:44
meizi老師 解答
2020-07-13 11:53
九月Hui 追問(wèn)
2020-07-13 12:00
meizi老師 解答
2020-07-13 12:11
九月Hui 追問(wèn)
2020-07-13 12:13
meizi老師 解答
2020-07-13 12:18