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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-13 11:37

你好    繳納了所得稅的話 你要做分錄 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款     你們沒(méi)有暫估成本嗎

九月Hui 追問(wèn)

2020-07-13 11:44

就是暫估成本入賬了,但因?yàn)榭缂径攘?,七月才收到成本票,想?wèn)下七月怎么做成本票的賬務(wù)

meizi老師 解答

2020-07-13 11:53

你好    那你意思2季度是暫估了成本了。  7月收到發(fā)票 你就沖暫估成本分錄  按發(fā)票實(shí)際做一筆成本分錄即可。 有差異金額嗎

九月Hui 追問(wèn)

2020-07-13 12:00

沒(méi)有差異金額,但我看之前好像沒(méi)有做暫估成本分錄,這個(gè)怎么辦

meizi老師 解答

2020-07-13 12:11

你好 那你就直接把發(fā)票附憑證后面即可。        沒(méi)有差異金額的情況下

九月Hui 追問(wèn)

2020-07-13 12:13

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-13 12:18

沒(méi)事的希望能幫到你

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同學(xué) 您好 可以暫估成本入賬結(jié)轉(zhuǎn)
2018-12-19 15:21:29
你好 繳納了所得稅的話 你要做分錄 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 你們沒(méi)有暫估成本嗎
2020-07-13 11:37:19
你好 走以前年度損益科目調(diào)整
2018-12-06 15:54:58
暫估時(shí) : 借:原材料、庫(kù)存商品、成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款-暫估 收到發(fā)票時(shí) : 借:原材料、庫(kù)存商品、成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字) 借:原材料、庫(kù)存商品、成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付帳款-XX
2018-12-29 16:45:09
做在當(dāng)期費(fèi)用里就可以
2019-11-19 15:51:38
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