
收入章節(jié) 客戶(hù)未行使的權(quán)利 企業(yè)銷(xiāo)售儲(chǔ)值卡收到100000元(含稅金額) 確認(rèn)的待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是115044其中有5萬(wàn)客戶(hù)極可能不會(huì)使用 就不用從待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入銷(xiāo)項(xiàng)稅額了嗎? 那企業(yè)是不是少繳稅了呢?只交了95萬(wàn)包含的稅 5萬(wàn)的沒(méi)交
答: 客戶(hù)實(shí)際未使用的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,不需要繳稅的
會(huì)計(jì)中級(jí)13章收入里面的銷(xiāo)售儲(chǔ)值卡時(shí),待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是按照合同負(fù)債總額計(jì)算的,實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是按照實(shí)際發(fā)生的消費(fèi)額計(jì)算的,最終是不是會(huì)出現(xiàn)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額剩余?剩余的怎么處理?
答: 待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅可以有余額,表示還未實(shí)現(xiàn)的增值稅納稅義務(wù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
印花稅,是增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額+增值稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額再*稅率,還是指進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全額+銷(xiāo)項(xiàng)的全額發(fā)票呢
答: 你好 你們有購(gòu)銷(xiāo)合同嗎 你們合同是否有金額

