@郭老師,我們有一般納稅人和小規(guī)模公司,客戶問(wèn)用哪 問(wèn)
若不糾結(jié)稅率、想省成本:選小規(guī)模,普票 1% 征收率(2027 年底前),季度 30 萬(wàn)內(nèi)免增值稅,流程簡(jiǎn)單。 若業(yè)務(wù)金額大、后續(xù)可能需抵扣(換專票):選一般納稅人,按適用稅率(如 6%、13%)開(kāi)票,適配大額業(yè)務(wù),后續(xù)換票方便。 按業(yè)務(wù)金額和是否有潛在抵扣需求選即可。 答
A公司上半年購(gòu)入固定資產(chǎn)已經(jīng)交付使用,已經(jīng)付款,但 問(wèn)
同學(xué)你好, 調(diào)表不調(diào)賬的意思 是指 會(huì)計(jì)分錄不用做了, 只把賬務(wù)報(bào)表做調(diào)整。 用調(diào)整后的財(cái)報(bào)去申報(bào)企業(yè)所得稅 答
9月份收到兩筆跨境人民幣需要出口退稅嗎,怎么申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我司是科技企業(yè),之前給代帳公司做帳,現(xiàn)公司有無(wú)形 問(wèn)
先追溯調(diào)整:補(bǔ)記研發(fā)支出,區(qū)分費(fèi)用化和資本化 ——借:研發(fā)支出 - 費(fèi)用化支出(已費(fèi)用化部分)研發(fā)支出 - 資本化支出(符合資本化條件部分)貸:管理費(fèi)用(沖回代賬公司誤記的管理費(fèi)用) 無(wú)形資產(chǎn)形成時(shí):借:無(wú)形資產(chǎn)貸:研發(fā)支出 - 資本化支出 對(duì)外投資時(shí):借:長(zhǎng)期股權(quán)投資(按投資對(duì)價(jià)或評(píng)估價(jià))貸:無(wú)形資產(chǎn)(賬面價(jià)值)資產(chǎn)處置損益(差額,或借方) 答
請(qǐng)問(wèn)工人在工地受傷了,公司培償給個(gè)人的醫(yī)藥費(fèi)28 問(wèn)
你好,這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-工傷補(bǔ)貼了 答

如果19年4月份之前購(gòu)進(jìn)的貨物是16%,4月份之后是13%,如果現(xiàn)在把19年4月份之前的發(fā)票視同銷售,那是按19年4月份之前的16%來(lái)算稅額,還是按現(xiàn)在的稅率13%來(lái)算稅額,然后按現(xiàn)在13%的稅率申報(bào)?還是按之前的16%來(lái)申報(bào)??
答: 如果你現(xiàn)在處理4月之前的視同銷售,要按16%來(lái)申報(bào)的話,那屬于未及時(shí)納稅,會(huì)有滯納金。如果按13%申報(bào)就沒(méi)有滯納金。自己權(quán)衡。
老師早上好,發(fā)票單位、數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格型號(hào)都沒(méi)填,只有貨物名稱、金額、稅率、稅額,這張發(fā)票能報(bào)銷嗎?
答: 你好,具體是什么?能不能用要看這個(gè)東西本身是有沒(méi)有這些的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個(gè)體所得稅申報(bào)沒(méi)申報(bào)過(guò),申報(bào)表點(diǎn)進(jìn)去是圖這種,按銷售貨物核定征收利率交個(gè)稅,銷售貨物是指開(kāi)票的不含稅金額嗎?比如一季度開(kāi)票138349.49(不含稅),怎么算個(gè)稅?
答: 同學(xué)。你這是稅局給你核定的定期定額征收。直接申報(bào)進(jìn)去 在定期定額這里申報(bào)就是了。按他核定的金額申報(bào)。


Yuner~小不點(diǎn) 追問(wèn)
2020-07-12 14:38
王老師1 解答
2020-07-12 14:44