
老師,我們上個月應收掛了6000,這個月收到了2500,怎么做分錄
答: 你好 上個月,借;應收賬款 6000 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅 這個月,借;銀行存款2500,貸;應收賬款2500
#提問#預收轉(zhuǎn)應收怎么做分錄 5.6收到一筆5萬款, 8.9號開的票
答: 你好,預收轉(zhuǎn)應收,是預收賬款借方余額轉(zhuǎn)到應收賬款借方核算的意思? 5.6收到一筆5萬款,借;銀行存款,貸;預收賬款 8.9號開的票,借;預收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月應收的運費沒有開票,也沒有收到款項,這個怎么做分錄?
答: 你好,不需要 做分錄


小慧姐姐吖 追問
2020-07-12 11:36
鄒老師 解答
2020-07-12 11:37