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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-03 17:59

借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是這樣嗎

鄒老師 解答

2018-09-03 18:00

你好,實(shí)現(xiàn)銷售   款項(xiàng)未收 就   借;應(yīng)收賬款    貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
之后月份應(yīng)收未收到是不需要做分錄的

糊涂 追問(wèn)

2018-09-03 18:04

現(xiàn)在學(xué)生遇到瓶頸是這樣:比如我們對(duì)出7月份,應(yīng)收客戶多少,但是只是預(yù)收了部分,我看單做的時(shí)候就是做預(yù)收了,就是要不要先掛賬應(yīng)收在前,然后預(yù)收,等到全部收完了就平了,不知道我這樣的表達(dá),老師是否能明白

鄒老師 解答

2018-09-03 19:03

你好,舉個(gè)例子,比如預(yù)收100,之后銷售貨物300 
預(yù)收 借;銀行存款等科目  貸;預(yù)收賬款  100  
銷售貨物  借;預(yù)收賬款  300   貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi) 
兩個(gè)分錄之后預(yù)收賬款借方余額  200 ,就是應(yīng)收未收的款項(xiàng)

糊涂 追問(wèn)

2018-09-04 09:05

鄒老師。您好!這樣說(shuō),有些明白了。不過(guò),我司有點(diǎn)稍微奇怪的現(xiàn)象,就是倉(cāng)庫(kù)那邊出貨了,也收了某些客戶的錢(qián),為什么他們一直沒(méi)有給我們會(huì)計(jì)出庫(kù)單或者是送貨單,不然我也不知道到底這貨值多少錢(qián)?像這樣的情況,我該怎么和老板溝通說(shuō)明,該讓倉(cāng)庫(kù)配合給什么單據(jù)我呢?

鄒老師 解答

2018-09-04 09:08

你好,你需要讓倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨情況開(kāi)具的單據(jù),把屬于財(cái)務(wù)一聯(lián)給到財(cái)務(wù)核算,這樣才可以做到賬面余倉(cāng)庫(kù)一致的

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借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是這樣嗎
2018-09-03 17:59:34
同學(xué)您好 如果是費(fèi)用化的:借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入(如果有:其他收益用這個(gè))
2020-04-13 11:17:08
你好,計(jì)入你們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2019-08-21 14:57:28
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是退回什么時(shí)候繳納的什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-22 14:24:33
和個(gè)人是啥關(guān)系,可以說(shuō)下么
2019-04-10 12:15:16
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