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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-11 18:05

你好,分錄是沒錯(cuò)的;沒有涉及資產(chǎn),所以資產(chǎn)是0的;然后管理費(fèi)用費(fèi)計(jì)入所有者權(quán)益未分配利潤中以負(fù)數(shù)表示,其他應(yīng)付款計(jì)入負(fù)數(shù)是正數(shù),所以負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)也是0的

Mandy 追問

2020-07-11 18:07

那是對(duì)的嗎?不是顯示0,是沒有數(shù)據(jù)出來

立紅老師 解答

2020-07-11 18:12

你好,不應(yīng)該的,報(bào)表中資產(chǎn)是0.,然后其他應(yīng)付款和未分配利潤項(xiàng)目應(yīng)是有數(shù)的呢?管理費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤了么,
期末
借,本年利潤 
貸,管理費(fèi)用

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你好,分錄是沒錯(cuò)的;沒有涉及資產(chǎn),所以資產(chǎn)是0的;然后管理費(fèi)用費(fèi)計(jì)入所有者權(quán)益未分配利潤中以負(fù)數(shù)表示,其他應(yīng)付款計(jì)入負(fù)數(shù)是正數(shù),所以負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)也是0的
2020-07-11 18:05:06
你好,學(xué)員,如果真實(shí)就是這樣,可以的
2022-02-22 16:40:16
其他應(yīng)付款6000元,其中1000多元需要清償,其他4000多元不必清償,這樣就形成了清算收益,這份清算收益要交企業(yè)所得稅。親,能明白這個(gè)道理,就知道您填寫的是否正確了。
2016-09-22 19:05:16
同學(xué)分錄調(diào)整就可以了
2022-05-19 09:39:38
你好;? ?這個(gè)買來的用途是什么;這樣好判斷計(jì)入成本還是費(fèi)用去 ;? ? 這個(gè)錢是老板墊付的嗎?? ?
2022-04-24 13:45:14
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