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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-02 13:54

你好不需要的,但是這個(gè)前提是單位的車才行。

努力一次過 追問

2021-08-02 14:01

是單位的車,那我就直接在總賬里走其他應(yīng)付員工,報(bào)銷給員工再借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款是沒有錯(cuò)的對(duì)吧

郭老師 解答

2021-08-02 14:02

是的,可以這么做的。

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你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理費(fèi)用-個(gè)人社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)
2021-12-10 16:40:42
你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,
2021-11-15 14:37:59
就是欠著人家的錢沒有支付嗎?如果只是辦公費(fèi)的話,購(gòu)買辦公用品。
2021-11-03 16:21:36
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