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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2016-07-01 17:22

我們單位沒有發(fā)票 是先做到 ”其他應(yīng)收款“,然后每期攤銷  借”待攤費用“貸”其他應(yīng)收款 ” 借”管理費用-房租“  貸“待攤費用”

羅老師 解答

2016-07-01 17:11

不管有發(fā)票還沒有發(fā)票,記賬都一樣,差別就是有無原始憑證。

羅老師 解答

2016-07-01 17:25

其實沒有收到發(fā)票的,也是屬于負(fù)債(其他應(yīng)付款),不可能屬于資產(chǎn)類(其他應(yīng)收款)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個也是需要攤銷的
2020-01-07 10:51:28
你好 先支付房租 :借預(yù)付賬款貸銀行存款 收到發(fā)票 每月分?jǐn)?:借管理費用-租賃費貸預(yù)付賬款
2019-11-07 11:03:40
你好‘ 借:預(yù)付賬款30744 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
2020-06-17 17:30:21
不管有發(fā)票還沒有發(fā)票,記賬都一樣,差別就是有無原始憑證。
2016-07-01 17:11:40
你好!可以的 借:管理費用或銷售費用—房租 每個部門一般是做科目的部門輔助核算
2018-09-17 10:06:00
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