老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無語死 問
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

老師好:公司職工有退伍軍人一名,企業(yè)一季增值稅未達(dá)起征點(diǎn),二季以達(dá)起增點(diǎn),企業(yè)如何申報(bào)免征增值稅
答: 你好 《減免稅明細(xì)表》處理: 在“減免稅性質(zhì)代碼”中選擇退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè),第1欄“合計(jì)”以及第2欄“退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)”對應(yīng)第1列“期初余額“,第2列“本期發(fā)生額”,第3列“本期應(yīng)抵減稅額”=,第4列“本期實(shí)際抵減數(shù)額”,第5列“期末余額”。
老師,我們公司管飯,買菜的錢,可以按增值稅起征點(diǎn)200-500免增值稅嗎
答: 你好,你是說按照勞務(wù)的嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅零申報(bào)是指當(dāng)期沒有收入還是指當(dāng)期有收入但沒有達(dá)到增值稅起征點(diǎn)?
答: 您好,是沒有收入的

