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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-07-10 14:41

您好,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)得紅字發(fā)票信息表是您公司申請(qǐng)開具的吧?

牛靜江 追問

2020-07-10 14:41

不是吧。是供應(yīng)商

張艷老師 解答

2020-07-10 14:43

您公司認(rèn)證抵扣了這個(gè)之前的正數(shù)發(fā)票了嘛?

牛靜江 追問

2020-07-10 15:35

啥意思?收到對(duì)方給我們開的負(fù)數(shù)發(fā)票肯定是我們抵扣了吧

張艷老師 解答

2020-07-10 17:07

既然您公司已經(jīng)抵扣了,那就是您公司申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表了。
取得紅字發(fā)票后,要做貸方的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額

牛靜江 追問

2020-07-11 06:50

哦,但開工紅字信息表我沒有經(jīng)手,也沒有見,我只收到對(duì)方開的負(fù)數(shù)發(fā)票,可以依據(jù)這個(gè)做賬嗎?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄

張艷老師 解答

2020-07-11 07:56

1可以憑這個(gè)紅字發(fā)票做賬的。2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是可以的(嚴(yán)格講已經(jīng)取得紅字發(fā)票了,應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),即“貸方“科目為進(jìn)項(xiàng)稅額,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

牛靜江 追問

2020-07-11 13:22

具體怎么樣寫分錄啊老師,紅沖和做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出具體啥不一樣?

張艷老師 解答

2020-07-11 13:24

申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表,未取得紅字發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。分錄為   借  庫存商品等  貸  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出       取得紅字發(fā)票時(shí)做 ,借  應(yīng)付賬款  貸  庫存商品   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

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你好你這個(gè)是 原來認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了。 你開了紅字信息表 出去就得轉(zhuǎn)出做分錄的。 同時(shí)收到負(fù)數(shù)發(fā)票 就得做紅字分錄的
2021-05-14 08:25:44
您好,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)得紅字發(fā)票信息表是您公司申請(qǐng)開具的吧?
2020-07-10 14:41:11
不需要。需在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”欄次做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-11-29 12:36:32
你好 需要轉(zhuǎn)出 填寫申報(bào)表附表二 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄次
2021-10-11 11:16:25
同學(xué),你好 如果你們沒有認(rèn)證,由銷售方開具信息表,反之,由你們開具。
2021-08-27 18:02:25
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