
老師,我們9月份開了銷項負數(shù)發(fā)票,也收到供應商開的負數(shù)發(fā)票,之前認證的進項是不是需要轉(zhuǎn)出啊,這個月的稅怎么報啊
答: 你好 需要轉(zhuǎn)出 填寫申報表附表二 進項稅轉(zhuǎn)出欄次
請問下,我們的進項發(fā)票抵扣了,然后發(fā)現(xiàn)錯誤,我們申請紅字信息表這種情況下,我們的賬戶要怎么處理?我們申請紅字信息表后,供應商除了從新開 進項發(fā)票給我,還要給一份 銷項負數(shù)發(fā)票給我嗎
答: 同學 你好 如果你進項抵扣了 銷項負數(shù)發(fā)票也應該給你
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年一張進項發(fā)票,已經(jīng)認證。實際業(yè)務因為沒有發(fā)生,今年供貨商做了銷項負數(shù)發(fā)票。我方應該怎么樣入賬?
答: 你好,按照原來的分錄沖負數(shù),其中應交增值稅進項稅額要換成應交稅費――應交增值稅――進項稅額轉(zhuǎn)出,


小哲 追問
2018-12-04 10:27
bamboo老師 解答
2018-12-04 10:30