
本月申報附加稅應(yīng)該是減免稅額了,但是因為有代開專票扣了增值稅,就把代開專票稅額填了附加稅申報了已扣款。整體季度算下來收入沒有超過30萬,后被專管員通知,后期錢入庫后,統(tǒng)一做退稅?,F(xiàn)在還在申報期內(nèi)還需要做更正申報嗎?
答: 你好 申報期內(nèi),不需要做更正了。
增值稅季度超九萬,有個480減免,那附加稅是按減免后的增值稅金額填還是減免前的增值稅金額填?
答: 增值稅減免了附加稅也就減免了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
符合增值稅減免,申報附加稅時,提示“第一行,存在減免性質(zhì),減免稅額不能為0”,如何申報哦,謝謝,以前增值稅減免也沒遇到此類情況
答: 你好,如果月銷售額不超過10萬,季度銷售額不超過30萬可以免征增值稅。


booara 追問
2020-07-10 07:59
答疑蘇老師 解答
2020-07-10 08:25
booara 追問
2020-07-10 09:25
booara 追問
2020-07-10 10:01
答疑蘇老師 解答
2020-07-10 10:02