
增值稅季度超九萬,有個(gè)480減免,那附加稅是按減免后的增值稅金額填還是減免前的增值稅金額填?
答: 增值稅減免了附加稅也就減免了
符合增值稅減免,申報(bào)附加稅時(shí),提示“第一行,存在減免性質(zhì),減免稅額不能為0”,如何申報(bào)哦,謝謝,以前增值稅減免也沒遇到此類情況
答: 你好,如果月銷售額不超過10萬,季度銷售額不超過30萬可以免征增值稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),報(bào)了增值稅有留抵金額不用交稅,附加稅申報(bào)的不能正常提交,(對話框提示:第2行,存在減免性質(zhì),減免稅額不能為0),本月不存在減免,這個(gè)表如何才能申報(bào)呢?
答: 同學(xué),你好,這個(gè)性質(zhì)不要填寫,空著,看能不能保存
這個(gè)季度增值稅為0,為什么附加費(fèi)0申報(bào)提示,申報(bào)附加費(fèi)時(shí)第2行,存在減免性質(zhì),減免稅額不能為0?申報(bào)不起?
減免增值稅分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅額收入,那減免附加稅的分錄呢?
小微企業(yè)增值稅減免了,城建稅、教育附加、地方教育附加的計(jì)稅金額直接填0,還是填減免的增值稅,后面做減免調(diào)整

