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送心意

閻老師

職稱中級會計師

2020-07-08 20:15

你好,免抵退稅額1,064,732.54,說明賬面應交稅費-增值稅(進項)期末余額就是這個數(shù),免抵稅額973,246.95,說明賬面應交稅費-增值稅(銷項)+應交稅費-增值稅(進項稅轉出)=973,246.95,退稅額91,485.59。
借:應交稅費-增值稅(銷項)+賬面應交稅費-增值稅(進項稅轉出)973,246.95,其他應收款-應收出口退稅91,485.59,貸:應交稅費-增值稅(進項)1,064,732.54
僅從截圖中推測,具體要看賬面怎么記載的。

Amay 追問

2020-07-09 08:17

你為什么要分享我的資料在網上去??

閻老師 解答

2020-07-09 08:21

我沒有分享您的資料到網上,為什么會這么說呢?會計問的問題在網上可以公開查到,這個是網站的設置和運營,不是老師控制的。

Amay 追問

2020-07-09 08:26

快點幫我取消

Amay 追問

2020-07-09 08:26

快點幫取消

閻老師 解答

2020-07-09 08:38

你好,老師的權限很小,只有在這里的答題權限,取消發(fā)布的話只能聯(lián)系客服了。

上傳圖片 ?
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你好,免抵退稅額1,064,732.54,說明賬面應交稅費-增值稅(進項)期末余額就是這個數(shù),免抵稅額973,246.95,說明賬面應交稅費-增值稅(銷項)%2B應交稅費-增值稅(進項稅轉出)=973,246.95,退稅額91,485.59。 借:應交稅費-增值稅(銷項)%2B賬面應交稅費-增值稅(進項稅轉出)973,246.95,其他應收款-應收出口退稅91,485.59,貸:應交稅費-增值稅(進項)1,064,732.54 僅從截圖中推測,具體要看賬面怎么記載的。
2020-07-08 20:15:27
可以抵扣。 借原材料,借應交稅費應交增值稅(進項稅額),貸銀行存款
2019-12-20 15:27:16
你好 借:其他應收款——應收出口退稅款   應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 免抵稅額   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 免抵退稅額
2018-05-23 19:29:56
借:主營業(yè)務成本等   貸:應交稅金——應交增殖稅(進轉出)
2017-03-04 14:16:14
借:應收補貼款 應交稅金-增值稅-出口抵減內銷產品應納稅額 貸:應交稅金-增值稅-出口退稅
2019-05-23 17:50:35
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