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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-08 17:49

1、是這樣賬務處理的
2、認證抵扣了,直接計入應交稅金-增值稅-進項
3、銷項稅大于進項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)

星辰大海 追問

2020-07-08 17:56

問二,比如是1月取得,4月才進行抵扣。
         收到發(fā)票時,做借管理費用,應交稅金-增值稅-進項,貸銀
        抵扣時呢?
問三,1月只有進項,要不要結(jié)轉(zhuǎn)
           4月有銷項,但是銷項(小于1+2+3月的進項),這要經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

辜老師 解答

2020-07-08 17:56

你1月的時候已經(jīng)認證了嗎

星辰大海 追問

2020-07-08 18:01

1月沒認證

辜老師 解答

2020-07-08 18:06

沒有認證的話,是計入應交稅金-增值稅-待抵扣

星辰大海 追問

2020-07-08 18:08

抵扣完,做,借應交稅金-增值稅-進,貸應交稅金-增值稅-待抵扣。
是這樣嗎?

辜老師 解答

2020-07-08 18:11

是的,是這樣賬務處理的

星辰大海 追問

2020-07-08 18:29

1月只有進項,要不要結(jié)轉(zhuǎn)
4月有銷項,但是銷項(小于1 2 3月的進項),這要經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

辜老師 解答

2020-07-09 09:21

銷項稅小于進項稅,就不用結(jié)轉(zhuǎn)

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1、是這樣賬務處理的 2、認證抵扣了,直接計入應交稅金-增值稅-進項 3、銷項稅大于進項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)
2020-07-08 17:49:06
這個問題是這樣的,月末計算為需要繳納增值稅情況的,月末才需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,轉(zhuǎn)至未交增值稅科目。如果月末形成留抵稅額的情況,是無需做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2018-07-29 09:41:16
收到的費用發(fā)票做了紅沖收入?
2020-04-18 17:44:03
你好!應該不是管理費用吧,一般是銷售費用
2018-06-09 11:32:28
是的。是的。
2018-05-12 11:54:16
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