
平時收到發(fā)票時,做借管理費用,應交稅金-增值稅-進項,貸銀行開出發(fā)票時,做借銀行,貸主營業(yè)務收入,應交稅金-增值稅-銷項問題一,這樣做對嗎?問題二,進項發(fā)票抵扣時,需要做分錄嗎?還是取得時做應交稅金-增值稅-待抵扣?問題三,月底進項,銷項要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 1、是這樣賬務處理的 2、認證抵扣了,直接計入應交稅金-增值稅-進項 3、銷項稅大于進項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)
要是進項的是借:主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅進項稅額貸:庫存現(xiàn)金要是銷項的是借:庫存現(xiàn)金貸:主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅銷項稅額最后結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費不用管嗎
答: 這個問題是這樣的,月末計算為需要繳納增值稅情況的,月末才需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,轉(zhuǎn)至未交增值稅科目。如果月末形成留抵稅額的情況,是無需做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借管理費用2600貸主營業(yè)務收入–餐飲收入2452.83.應交稅費–銷項稅額147.17.管理費用不能稅前扣除?回復一下,不開票收入
答: 你好!應該不是管理費用吧,一般是銷售費用


星辰大海 追問
2020-07-08 17:56
辜老師 解答
2020-07-08 17:56
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2020-07-08 18:01
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2020-07-08 18:29
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2020-07-09 09:21