
借管理費用2600貸主營業(yè)務收入–餐飲收入2452.83.應交稅費–銷項稅額147.17.管理費用不能稅前扣除?回復一下,不開票收入
答: 你好!應該不是管理費用吧,一般是銷售費用
我是一家餐飲企業(yè),我公司特地為高管辦了一張消費卡,高管帶客人來接待,我理應要做收入處理問題是,我應該是做相關分錄為,借:管理費用-業(yè)務招待費,貸:主營業(yè)務收入,增值稅項稅額,還是,借:主營業(yè)務收入-免單收入,貸:主營業(yè)務收入,增值稅銷項稅額
答: 借:管理費用-業(yè)務招待費,貸:主營業(yè)務收入,增值稅項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借: 銀行存款 32128 管理費用-其他 0.6 貸:主營業(yè)務收入 27460.34 應交稅費-應交增值稅-銷項 4668.26,對嗎?如果不計入管理費用,記營業(yè)務支出可以嗎?
答: 可以的,只是金額太小了,計入管理費用比較合適
老師,酒店總經(jīng)理接待客人安排在自家酒店用餐,視同銷售吧?收入的分錄怎么做呢?借:???貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)借:管理費用-業(yè)務招待費貸:原材料
在月底做財務費用,管理費用,銷售費用結轉時,是不是借主營業(yè)務收入貸財務費用/銷售費用/管理費用,然后在借本年利潤,貸主營業(yè)務收入
老師 330元的技術服務費 是借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣的時候 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸 管理費用嗎 還是貸 營業(yè)外收入-減免收入
老師 330元的技術服務費 是借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣的時候 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸 管理費用嗎 還是貸 營業(yè)外收入-減免收入

