老師,企業(yè)剛成立,籌辦前期的費(fèi)用不多直接做分錄 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 然后次月開(kāi)始營(yíng)業(yè),開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅 跨月因發(fā)票開(kāi)錯(cuò)退回紅沖,做分錄 借:應(yīng)收賬款 (復(fù)數(shù)紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅(復(fù)數(shù)紅字) 用的是學(xué)堂的快賬,然后當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表不平,請(qǐng)問(wèn)我那一步做錯(cuò)了,該怎么做?
如果
于2019-10-16 20:32 發(fā)布 ??1119次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-16 20:36
最后一個(gè)分錄貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)是嗎
你結(jié)轉(zhuǎn)損益了嘛
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最后一個(gè)分錄貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)是嗎
你結(jié)轉(zhuǎn)損益了嘛
2019-10-16 20:36:59

你好,同學(xué)
如果沒(méi)有,計(jì)入其他流動(dòng)負(fù)債可以的
2022-02-22 10:39:10

其他應(yīng)付款的期末數(shù),就是代表截止某個(gè)時(shí)間點(diǎn)的不能用應(yīng)付賬款核算以外的其他應(yīng)付賬款的余額
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入表示公司當(dāng)年的(或當(dāng)月的)主營(yíng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收入
2017-07-22 17:44:16

你好,資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)根據(jù)你當(dāng)期發(fā)生的業(yè)務(wù),影響期末余額的未分配利潤(rùn),銀行存款,應(yīng)收,應(yīng)付等
2016-09-09 19:03:53

您好,建議1、收入是投保人的投入,要做收入的,2、支付賠保費(fèi)和管理費(fèi)用,要做費(fèi)用處理,不要利潤(rùn)表,也要走損益科目,不做損益科目不合適的。
2019-08-13 22:41:50
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