
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 以實際收到發(fā)票:借:庫存商品 應(yīng)應(yīng)稅費-進項稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。
你好,我們公司老會計總是讓我們做賬都用應(yīng)收應(yīng)付款來做(比如,今天我看銀行流水,明明我們收到商戶的購貨亂100萬,然后讓做賬,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 來做,然后我們?nèi)ベ従?0萬 就 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 )我就想,這樣做,那么進項銷項稅怎么提現(xiàn),庫存商品怎么提現(xiàn),我問他,他說這樣好對賬!我就就搞不清楚了,謝謝老師,
答: 專票可以抵扣的就要單獨做進項的,想對賬可以單獨做流水賬的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、5月銀行付款:借庫存商品-暫估。 貸銀行存款6月收到發(fā)票:借庫存商品-面膜。 貸:庫存商品-暫估2、5月收到發(fā)票借:庫存商品-面膜。 貸:應(yīng)付賬款6月付款借:應(yīng)付賬款。 貸現(xiàn)金對嗎?
答: 是否取得增值稅專用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票,如果取得普票,上述憑證處理正確,如果有稅,請在驗票時加入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)科目


哈哈大笑 追問
2020-07-08 16:07
樸老師 解答
2020-07-08 16:18