老師,公司員工去工廠回來的加油費,當(dāng)天去當(dāng)天回的 問
可以,可以入差旅費的 答
老師 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)涉稅是指什么呢 問
您好,你是指開通稅務(wù)嗎? 答
老師,金馬商貿(mào)的實操課,就是那些領(lǐng)料單,入庫 出庫單 問
您好,這種一般是倉管人員負責(zé)的 答
有懂出口退稅業(yè)務(wù)的老師嗎,9月份收到兩筆跨境人民 問
您好,? 9月收到日本兩筆跨境人民幣(18.03萬),即使不開票也要做兩件事:1. 銀行國際收支申報;2. 按收入性質(zhì)報稅。出口貨款可退稅(需報關(guān)單%2B銀行水單),一般收入季度不超30萬免增值稅,但企業(yè)所得稅要交(如利潤2.16萬,25%稅率交5400元)。保留銀行流水、合同備查。 答
境內(nèi)單位在境外買房居住、辦公等,屬于增值稅征稅 問
您好,這個除非轉(zhuǎn)讓,否則不屬于 答

老師,附加稅申報時有個原業(yè)務(wù)享受普惠減免,默認是否。這個是什么意思?
答: 你好 這個是新出來的功能 ;你可以了解下: 2.?附加稅修改 當(dāng)納稅人存在發(fā)票沖紅情況,增值稅形成了多繳應(yīng)退稅額時,附加稅的計稅依據(jù)、本期應(yīng)納稅(費)額就會出現(xiàn)負數(shù)的情況,“增值稅小規(guī)模納稅人減征額”對負數(shù)情況沒有自動計算減半金額,導(dǎo)致納稅人應(yīng)退還的稅額虛增,因此本月對附加稅申報表做了相應(yīng)修改。 ????附加稅表單表樣修改: 1)增加數(shù)據(jù)項“原業(yè)務(wù)享受普惠減免”; 當(dāng)表單第7欄“本期應(yīng)納稅(費)額”小于0時,[原業(yè)務(wù)享受普惠減免]默認為【是】,可修改,表單自動計算第12欄[增值稅小規(guī)模納稅人減征額]的數(shù)據(jù);當(dāng)[原業(yè)務(wù)享受普惠減免]修改成【否】時,表單[增值稅小規(guī)模納稅人減征額]一欄置0,不可修改。 當(dāng)表單第7欄“本期應(yīng)納稅(費)額”不小于0時,[原業(yè)務(wù)享受普惠減免]默認為【否】,不可修改。
老師您好,請問為什么這個3月份申報的附加稅沒有減免呢? 4月份有
答: 你好!你這個是電子稅務(wù)局的表格嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,每季申報增值稅時,小微企業(yè)減免增值稅后,各項附加稅也減免了,那附加稅要做賬通過帳務(wù)體現(xiàn)出來嗎?
答: 各項附加稅也減免了,附加稅不需要做賬通過帳務(wù)體現(xiàn)出來

