老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶(hù)開(kāi)了一張票,可是這筆款在今 問(wèn)
需沖銷(xiāo) 3 月確認(rèn)的未開(kāi)票收入及對(duì)應(yīng)銷(xiāo)項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開(kāi)票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開(kāi)票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開(kāi)票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問(wèn)
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等;注銷(xiāo)需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過(guò)電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶(hù)模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開(kāi)具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣(mài)一輛車(chē),我們公司先開(kāi)發(fā)票給要買(mǎi) 問(wèn)
開(kāi)一張發(fā)票就行,不需開(kāi)2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無(wú)語(yǔ)死 問(wèn)
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

請(qǐng)問(wèn)老師,員工的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)(福利費(fèi)),不可以稅前扣除嗎?匯算清繳時(shí)是不是都要調(diào)增?
答: 你好,不可以稅前扣除,需要調(diào)增。
公司支付商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)3000元,不允許稅前扣除的話,是不是不能入福利費(fèi)啊?如果入福利費(fèi),年底匯算清繳時(shí),是全額調(diào)增,還是按14%計(jì)算扣除后調(diào)增,
答: 可以入福利費(fèi),但是個(gè)稅申報(bào)時(shí)需要合并申報(bào),按14%計(jì)算扣除
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)能匯算清繳時(shí)稅前全額扣除嗎?如果不讓扣除的話,我入了福利費(fèi)可以按不超14%計(jì)算扣除,與那個(gè)不讓扣全額調(diào)增矛盾嗎?我繞不清楚
答: 你好,不可以的 商業(yè)保險(xiǎn)稅法規(guī)定是不能扣除的

