
同一張專票上有正數(shù)金額,也有負(fù)數(shù)金額,怎么做賬,分錄怎么寫
答: 您好,按照發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)的金額入賬
金額一樣發(fā)票一筆已沖紅,一筆正常,一筆負(fù)數(shù)怎么做分錄
答: 這個(gè)要看具體是什么業(yè)務(wù)的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年的紅字專票。會計(jì)分錄可以這樣做嗎?借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)貸:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
答: 你好,不可以,跨年的紅字專票賬務(wù)處理是 借;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本 不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算

