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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-20 09:38

你好,當(dāng)時(shí)正式發(fā)票您是怎么做的呢?發(fā)給我看一下。

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2024-06-20 09:47

借.原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額    貸,應(yīng)付賬款。好像只紅沖了一部分

東老師 解答

2024-06-20 09:47

借原材料負(fù)數(shù)  貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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你好,當(dāng)時(shí)正式發(fā)票您是怎么做的呢?發(fā)給我看一下。
2024-06-20 09:38:17
  1、取得企業(yè)的增值稅專用發(fā)票,并且認(rèn)證,會(huì)計(jì)處理:   借:庫(kù)存商品   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)付賬款   2、取得稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,將當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)處理   借:庫(kù)存商品   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額)   3、收到銷售方開(kāi)具的增值稅紅字發(fā)票,不需要進(jìn)行認(rèn)證(注:如果認(rèn)證了,會(huì)計(jì)處理和未認(rèn)證相同),會(huì)計(jì)處理   借:庫(kù)存商品(紅字沖減)   貸:應(yīng)付賬款(紅字沖減)
2021-12-09 13:02:04
沒(méi)明白,既然未抵扣,為啥又做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了?
2024-07-15 17:18:07
學(xué)員你好,借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-11-25 17:33:56
同學(xué), 這個(gè)做相反的進(jìn)項(xiàng)稅分錄即可。 做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票是吧?這個(gè)情況 在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填負(fù)數(shù)。
2022-06-22 15:14:34
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