
課程里模具制造做帳業(yè)務17,那個買加油卡,開的專票,答案直接借的進項稅額,貸的預付賬款。。那這個加油卡屬于油費吧!這個費用怎么不寫計入那個費用科目呀?!
答: 應該是借預付賬款 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 然后攤銷借管理費用貸預付賬款吧
老師,一般人公司付半年房租費,借:預付賬款1000貸:銀行存款1000,收到專用發(fā)票以后,借什么科目,借:應交稅費進項稅,貸:預付賬款,待攤費用科目取消了,用什么走借方費用呢?麻煩老師解答一下,謝謝,如果借,管理費用140(當月攤銷額),借應交稅費進項稅160,貸預付賬款300(當月攤銷額加進項稅),以后每個月借管理費用140,貸預付賬款140,這樣可以嗎?
答: 借,管理費用140(當月攤銷額),借應交稅費進項稅160,貸預付賬款300(當月攤銷額加進項稅),以后每個月借管理費用140,貸預付賬款140,這樣可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
內(nèi)賬稅費的問題,外賬的稅是進項稅額,那內(nèi)賬的話,也是掛在進項稅額這個科目?還是在發(fā)生時直接記進費用?
答: 外賬的稅是進項稅額,那內(nèi)賬的話,也是掛在進項稅額這個科目
老師一年期的房租和物業(yè)費,支付時候是 借預付 貸銀行,每月分攤到管理費用上面 借管理費用,貸預付賬款 收到發(fā)票時候 借管理費用 進項稅額 貸管理費用嗎??
老師您好:請問已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出,后面的分錄怎么做?謝謝借:預付賬款貸:銀行存款借:管理費用應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:預付賬款
因為調(diào)以前年度的賬,是把進項稅額入到制造費用,后調(diào)整后制造費用貸方有余額了,請問這個賬務應該怎么處理? 怎么把制造費用科目沖平呢?
這個發(fā)票的之前付款我記到啦預付賬款現(xiàn)在要抵扣的話稅金怎么記?借 成本費用 6 1000 進項稅額 6 1000*0.09=5490 貸 預付賬款 61000 ? 5490


kj_6sCm30fmyH71 追問
2016-06-29 15:52
李老師 解答
2016-06-29 15:13
李老師 解答
2016-06-29 16:23