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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-07-07 18:34

借 銀行存款
貸 其他應(yīng)付款

借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款

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相關(guān)問題討論
借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
2020-07-07 18:34:47
你好同學(xué) 捐贈時企業(yè)借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 民非 借:銀行存款 貸:非限定性收入-捐贈收入 可以簽合同
2020-04-26 10:37:32
你好,申報系統(tǒng)是會自動計算留底稅額貸。 月末需要把進項稅、進項稅額轉(zhuǎn)出、銷項稅一起進行結(jié)轉(zhuǎn),這樣才知道需要交多少稅. 結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 4、實際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 最后剩下的應(yīng)交稅費-未交增值稅就是留底部分
2019-07-28 23:59:40
你好,你計提的分錄是借管理費用貸銀行存款嗎?
2021-12-20 15:50:52
同學(xué)你好 做分錄的時候直接做就行了 直接沖減
2021-10-15 10:44:25
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