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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-07 15:00

你好
沖銷多計提的工資,借;應(yīng)付職工薪酬45000,貸;以前年度損益調(diào)整等科目 45000
發(fā)放錯了的資金有退回了嗎?

鄒老師 解答

2020-07-07 15:08

你好,那可以把錯誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的分錄

鄒老師 解答

2020-07-07 15:16

你好,之前分錄有錯誤,跨年了也是可以紅沖錯誤分錄的

鄒老師 解答

2020-07-07 15:23

你好
沖銷多計提的工資,借;應(yīng)付職工薪酬45000,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用 45000
然后把以前年度損益調(diào)整——管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤 
今年的1月發(fā)放也發(fā)放錯,就做發(fā)放的相反分錄就是了,借;銀行存款等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2020-07-07 15:29

你好,可以把錯誤的分錄(計提,發(fā)放)做相反分錄紅沖,然后做一筆正確的計提,發(fā)放工資分錄

鄒老師 解答

2020-07-07 15:40

你好,如果是沖銷當(dāng)年計提,可以這樣處理的

趙亦 追問

2020-07-07 15:01

不是發(fā)放錯誤,完全是做賬錯誤

趙亦 追問

2020-07-07 15:09

跨年度的也可以嗎?

趙亦 追問

2020-07-07 15:21

管理費用-職工薪酬已經(jīng)轉(zhuǎn)入本年利潤了?分錄應(yīng)該怎么做呢?

趙亦 追問

2020-07-07 15:27

還今年從一月份全部計提發(fā)放都做錯賬了,本來是5000她給做成50000了?1到4月都錯了。分錄應(yīng)該怎么調(diào)整?她計提是借:管理費用-職工薪酬5萬,貸:應(yīng)付職工薪酬5萬,發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:庫存現(xiàn)金5萬

趙亦 追問

2020-07-07 15:38

能用:借:管理費用-4.5萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-4.5做負數(shù)

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你好 沖銷多計提的工資,借;應(yīng)付職工薪酬45000,貸;以前年度損益調(diào)整等科目 45000 發(fā)放錯了的資金有退回了嗎?
2020-07-07 15:00:29
你好,計提與實際發(fā)放是不會一致的,因為還有扣款,社保等
2017-07-03 16:23:23
你好,一般是發(fā)放工資的當(dāng)月調(diào)整,也可以年底再一次性調(diào)整。
2019-09-22 17:44:25
計提工資不是要根據(jù)工資表嗎,由于每個月25號才能做出來上個月的工資表,導(dǎo)致無法準(zhǔn)備計提,每個月都是預(yù)估一下,現(xiàn)在公司新要求必須是平的,所以需要這個月調(diào)整,財務(wù)總監(jiān)的意思是這個月可以空著不計提,到下個月計提本月的,計提完直接發(fā)放,這樣就不存在余額之說
2019-06-10 14:14:56
同學(xué)您好,也就是您去年多計提了是吧
2022-04-02 22:52:35
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