
請(qǐng)問(wèn)2019年計(jì)提了25萬(wàn)工資,實(shí)際發(fā)放22萬(wàn),2019年已經(jīng)結(jié)賬。請(qǐng)問(wèn)多計(jì)提的工資在2020年怎么調(diào)賬?
答: 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付職工薪酬貸方多3萬(wàn),2020年我怎么調(diào)平?
老師好,我想問(wèn)下,如果計(jì)提的工資與實(shí)際發(fā)放的工資有差額的話,這個(gè)差額到年底結(jié)賬的時(shí)候需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
答: 您好,需要調(diào)整的,按原計(jì)提的科目和差額紅沖處理即可。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)提工資,實(shí)際發(fā)放之后,和計(jì)提的數(shù)額不符,就反結(jié)賬修改計(jì)提數(shù)額,這樣子做規(guī)范嗎
答: 你好, 這樣做是符合規(guī)范的。


香蕉你個(gè)布拿拿 追問(wèn)
2020-05-26 22:15
小林老師 解答
2020-05-26 22:19
小林老師 解答
2020-05-26 22:19