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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2020-07-07 18:42

您好,是的,已經(jīng)開了發(fā)票,也要先比較我上面說的那兩個金額的,這樣才可以確定固定資產(chǎn),未確認融資費用的入賬金額的。

禾苗 追問

2020-07-07 21:09

老師,可以寫清楚一下分錄嗎?

王雁鳴老師 解答

2020-07-07 21:23

您好,1、確定了以上兩個入賬金額后,首先編制分錄,借:固定資產(chǎn)—融資租入固定資產(chǎn) ,長期應(yīng)付款—融資租賃進項稅額 ,未確認融資費用,貸:長期應(yīng)付款—應(yīng)付融資租賃款,庫存現(xiàn)金或者銀行存款。
2、當年計算攤銷的費用,借:財務(wù)費用,貸:未確認融資費用。
3、當年計提折舊,借:制造費用—折舊費 ,貸:累計折舊
4、支付租金時,借:長期應(yīng)付款—應(yīng)付融資租賃款,貸:銀行存款 
5、收到增值稅專用發(fā)票,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:長期應(yīng)付款—融資租賃進項稅額。
以后每年攤銷費用,計提折舊,支付租金,收到發(fā)票按上述2-5處理就行了。

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您好,是的,已經(jīng)開了發(fā)票,也要先比較我上面說的那兩個金額的,這樣才可以確定固定資產(chǎn),未確認融資費用的入賬金額的。
2020-07-07 18:42:11
你好,可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
2022-12-04 10:47:30
你好,學(xué)員,她在的,學(xué)員可以提問問題時候@老師,老師會給你傳達的
2022-12-03 20:16:47
同學(xué)你好,麻煩你說,謝謝。
2022-12-02 19:08:40
同學(xué)你好,你說,謝謝。
2022-12-01 18:47:20
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