員工聚餐需要通過應(yīng)付職工薪酬薪酬核算嗎?還是直 問
同學(xué),你好 需要通過應(yīng)付職工薪酬薪酬核算 答
老師,小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)一次性提完折舊后又出 問
固定資產(chǎn)余額為0了 ? 答
老師如果我們是拍攝方,制片方,如果有自然人投資某 問
您好,這種如果不股東需要拿發(fā)票過來 答
老師,我們是建筑公司,收到的發(fā)票是 經(jīng)營租賃*機(jī)械 問
含人工費(fèi)就開建筑服務(wù),不含就可以開經(jīng)營租賃 答
老師9月客戶給我們提供了運(yùn)輸服務(wù),我們還未付款,10 問
您好,可以的,可以先暫估入賬的 答
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,請教一下,有人讓我們代買社保,我們收到他的錢能不能計(jì)入借 銀行存款貸營業(yè)外收入,然后扣社保的時(shí)候要怎么做分錄
收到客人收費(fèi)款15000,分錄做的是15000銀行存款借方,營業(yè)收入貸方,后面又退客人2000怎么做分錄
老師您好!我們公司收到社保返回的社保補(bǔ)貼,這個(gè)我們應(yīng)該怎么做賬???分錄這樣做正確嗎?借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入嗎?

