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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-19 21:15

您好
請問前期繳費的時候分錄怎么寫的

風之輕 云之朗 追問

2020-05-19 21:18

計提社保借:管理費用-社保,貸應付職工薪酬這是公司負擔的部分。銀行代扣職工社保:借:應付職工薪酬  借:其他應付款貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2020-05-19 21:21

這次是全部退的單位承擔部分么?

風之輕 云之朗 追問

2020-05-19 21:32

不知道,不知道從哪兒查到

bamboo老師 解答

2020-05-19 21:33

那您最好咨詢下當?shù)厣绫4髲d或者12333 看是按什么比例退的 然后再做對應的賬務處理

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你好,是可以的呢啊
2020-07-07 11:11:46
同學好, 借銀行存款 貸營業(yè)外收入或其他收益
2019-01-10 10:52:53
借,銀行存款,貸營業(yè)外收入-就業(yè)局,對
2022-01-14 10:50:35
你好!可以計入營業(yè)外收入
2018-10-16 15:02:59
你好,相反分錄正數(shù)或相同分錄金額負數(shù)
2017-03-06 09:12:07
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