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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-07-06 21:05

你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
符合這個勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整的

追問

2020-07-06 21:23

老師,如果我匯算清繳補(bǔ)交2,資產(chǎn)表中未分配利潤期初數(shù)據(jù)5,期末數(shù)據(jù)10,而利潤表中的本年累計(jì)是7,雖然資產(chǎn)表與利潤表的數(shù)據(jù)不對等,但是它符合勾稽關(guān)系,那么季報(bào)時(shí)按這個數(shù)據(jù)上報(bào)是沒有問題的,是嗎?

鄒老師 解答

2020-07-06 21:24

你好,是的,是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好; 去紅沖了; 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15
是的,你做的分錄是對的。
2020-01-08 09:33:40
您好,那就是,借?:利潤分配-未分配利? 貸??:本年利潤
2023-04-03 20:41:42
你好,你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎?
2023-04-03 20:45:18
你好,補(bǔ)交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50
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