
收到航天退的金稅盤服務(wù)費(fèi)涉及到之前已做減免稅額的如何做分錄
答: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等科目 抵減稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:管理費(fèi)用
你好老師,我稅控盤服務(wù)費(fèi)減免稅額280元的,只做一筆分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280貸:現(xiàn)金280,可以嗎
答: 你好 不能 你要先做支付 借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)貸庫存現(xiàn)金 抵減做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)-280
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,稅控服務(wù)費(fèi)和金稅發(fā)票減免稅額共計(jì)1100元,2018年已抵扣272.78元,抵扣的金額272.78元之前的會(huì)計(jì)沒做賬,現(xiàn)在補(bǔ)做分錄怎么寫?
答: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用


紫藤老師 解答
2020-07-06 11:02
/ 追問
2020-07-06 11:05
紫藤老師 解答
2020-07-06 11:05
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2020-07-06 11:06
紫藤老師 解答
2020-07-06 11:07