
老師你好,稅控服務(wù)費和金稅發(fā)票減免稅額共計1100元,2018年已抵扣272.78元,抵扣的金額272.78元之前的會計沒做賬,現(xiàn)在補做分錄怎么寫?
答: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
疫情期間湖北地區(qū)外減免稅額怎么做分錄
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
全額抵減的信息結(jié)束服務(wù)費怎么做分錄 減免稅?
答: 你好 如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 如果是小規(guī)模 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。


菜菜 追問
2019-12-26 15:08
楊@老師 解答
2019-12-26 15:11