老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
?。繛槭裁从械恼f(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

請(qǐng)問(wèn)下老師,我們是采購(gòu)方,廠家(供應(yīng)商)會(huì)按照季度(我們完成的任務(wù))給我們返利,一般會(huì)以抵貨款形式,這樣的話,我們應(yīng)該怎么記賬?是分開做采購(gòu)和返利收入嗎?成本應(yīng)該怎么計(jì)算
答: 你好,能具體介紹一下如何抵貨款嗎
老師,采購(gòu)貨款A(yù),月采購(gòu)金額達(dá)到10萬(wàn),供應(yīng)商會(huì)返現(xiàn)1萬(wàn),下次貨款抵,比如我下次采購(gòu)數(shù)量5000,貨款金額5萬(wàn),抵1萬(wàn)返款,我的成本單價(jià)是多少呢
答: 同學(xué)你好 那這個(gè)就是四萬(wàn)除以5000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
采購(gòu)成本,如果供應(yīng)商因他的質(zhì)量有問(wèn)題,(不是退貨那種),我方扣他的款,那這樣采購(gòu)成本是不是也減少了呢?還是不變?
答: 你好!是的。你們的成本也減少了。
請(qǐng)問(wèn)老師,采購(gòu)員和供應(yīng)商因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題扣了對(duì)方10分之一的貨款,對(duì)方有權(quán)作廢開給我們的專票嗎?
向供應(yīng)商采購(gòu)貨款,記賬供應(yīng)商缺發(fā)貨金額為900元,供應(yīng)商打回缺發(fā)貨金額1000元。多出的100元計(jì)入什么科目?

