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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-06 09:45

你好,把計提的管理費用結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了呢

嫵媚的月餅 追問

2020-07-06 09:46

制造費用就不用管了是嗎

王晶老師 解答

2020-07-06 09:47

制造費用一般是要結(jié)轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本的呢

嫵媚的月餅 追問

2020-07-06 09:48

但是這個月沒有產(chǎn)品成本   還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,應(yīng)該怎么結(jié)賺呢

王晶老師 解答

2020-07-06 09:49

沒有產(chǎn)品成本可以先不接轉(zhuǎn)的呢

嫵媚的月餅 追問

2020-07-06 09:55

但是這樣T型賬戶就不平了呀
應(yīng)該怎么調(diào)整唉

王晶老師 解答

2020-07-06 10:13

還有一個制造費用呢,T行賬戶

嫵媚的月餅 追問

2020-07-06 10:28

好的,老師,那我這個資產(chǎn)負債表應(yīng)該怎么調(diào)整呢。利潤表是新的。我試了一下 資產(chǎn)負債不平,而且差額很大

王晶老師 解答

2020-07-06 10:32

有哪一個數(shù)據(jù)不平的呢

嫵媚的月餅 追問

2020-07-06 10:46

老師,我填寫完,差額是這么多。
。原來的貨幣資金是-408048.17。這個月發(fā)生額是97932。是相加不是嗎

王晶老師 解答

2020-07-06 10:49

現(xiàn)金在貸方用-408048.17-97932這個數(shù)據(jù)的呢

嫵媚的月餅 追問

2020-07-06 10:51

這樣差額是 -1511723.4呢 ,不明白是哪里出錯了

王晶老師 解答

2020-07-06 10:56

制造費用計入存貨里面的呢

嫵媚的月餅 追問

2020-07-06 11:02

吧存貨放進去了 。這樣差-1434891.4 還是差很多。

王晶老師 解答

2020-07-06 11:10

不對啊,貨幣資金是 -479661.72啊,你用的是啥數(shù)

嫵媚的月餅 追問

2020-07-06 11:13

這個數(shù)是19年年末的數(shù),是今年的期初數(shù)。今年的數(shù)據(jù)都是在期末余額這一欄

王晶老師 解答

2020-07-06 11:14

那期末數(shù)據(jù)是-310116.17的呢,我看表

嫵媚的月餅 追問

2020-07-06 11:16

這個數(shù)據(jù)是我填錯了,五月的期末數(shù)據(jù) 是-408048.17.六月發(fā)生額貸方97932.我呢會想錯了,吧97932加到五月的數(shù)據(jù)了,應(yīng)該是減

王晶老師 解答

2020-07-06 11:17

哦哦,那5月份的按照期末這個數(shù)據(jù)報表平不平的呢,

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相關(guān)問題討論
你好,把計提的管理費用結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了呢
2020-07-06 09:45:46
你好,計提工會費,月底需要做期間費用結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-04-16 10:34:12
您好!你多轉(zhuǎn)的那部分做紅字沖減就可以了。
2017-12-19 20:28:25
如果是小企業(yè)會計準則籌建期費用計入管理費用-開辦費要結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤 如果會計準則計入長期待攤費用-開辦費 不需要結(jié)轉(zhuǎn)損益
2015-11-03 13:58:57
你好,這個是做期末結(jié)賬自動結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-11-21 16:46:25
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